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老師這個(gè)凈利潤(rùn)不是說(shuō)要是息稅前利潤(rùn)嗎, 息稅前利潤(rùn)是加上所得稅與利息的了
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2021-08-13
2018年已交增值稅,是不是實(shí)際繳納的?不是每個(gè)月應(yīng)交的
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2019-08-03
已交增值稅的工程項(xiàng)目發(fā)生壞賬怎么處理,是2020-2022年的項(xiàng)目,已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票繳納了稅金,但是對(duì)方公司已經(jīng)在今年申請(qǐng)破產(chǎn)重組了,法院也下了判決書(shū),但是對(duì)方公司沒(méi)有執(zhí)行
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2024-09-09
開(kāi)40萬(wàn)的發(fā)票小企業(yè)交多少稅小微企業(yè)一年可以開(kāi)多少錢(qián)的發(fā)票不提稅點(diǎn)
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2017-04-07
老師,在明細(xì)賬里“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”的余額是不是一般在借方?在借方是不是表示本年度已交的增值稅額?
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2016-12-06
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
老師,您好!我是一家裝飾公司會(huì)計(jì),我公司在外地一般計(jì)稅的工程,需要開(kāi)外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請(qǐng)問(wèn)這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
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2020-05-15
如果交接過(guò)來(lái)的客戶減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會(huì)影響后面的賬務(wù)?
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2019-09-18
老師,咨詢一下,自4月1日起,具有旅客信息的火車汽車飛機(jī)發(fā)票可以抵扣增值稅了,那抵扣的稅金進(jìn)應(yīng)交增值稅–已交稅金嗎?
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師,交增值稅會(huì)計(jì)做賬可以做到應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目不?
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2018-10-22
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅將已交稅金做成正數(shù),實(shí)際是負(fù)數(shù),不該繳稅,我怎么做調(diào)整呀
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2019-12-18
老師你好,13年1月繳納12年度的增值稅時(shí),借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
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2015-10-05
請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎?
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2019-08-06
什么時(shí)候才記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”又是在什么時(shí)候使用這個(gè)科目?。?/span>
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2019-04-26
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
老師,個(gè)人出租民用住房給企業(yè),個(gè)人和企業(yè)分別要交什么稅呢?分別怎么算!
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2020-03-18
老師 別人問(wèn)我們公司說(shuō)去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
老師,問(wèn)下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2022-12-30