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老師,你好。應交稅費-應交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當月交的是計入到已交稅金里,交上個月是計入到未交增值稅里是嗎?實操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
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2016-07-04
老師您好, 我的會計科目里應交稅費科目下有如下明細科目:應交增值稅-進項稅、應交增值稅-銷項稅、應交增值稅-已交稅金 和應交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細科目有余額需要結轉么 已交稅金得數(shù)需要轉到未交稅金下么
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2017-01-10
增值稅月底沒有轉入未交增值稅,通過應交稅費應交增值稅已交稅金可以嗎
1/876
2018-08-10
老師您好,請問一下,如果當月多交的增值稅額,應該記入 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應交稅費-未交增值稅的貸方?
1/895
2019-08-21
2018年已交增值稅,是不是實際繳納的?不是每個月應交的
1/783
2019-08-03
已交增值稅的工程項目發(fā)生壞賬怎么處理,是2020-2022年的項目,已經(jīng)開具了發(fā)票繳納了稅金,但是對方公司已經(jīng)在今年申請破產(chǎn)重組了,法院也下了判決書,但是對方公司沒有執(zhí)行
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2024-09-09
民營醫(yī)院籌建期,還沒拿到醫(yī)院的營業(yè)執(zhí)照,前期的投資與費用該如何入賬?
4/228
2022-01-05
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結轉的?
1/868
2019-08-07
前任會計做的應交稅費 已交稅金 借方余額 558.48,應交稅費應交增值稅貸方余額是695.21, 平時銷項大于進項時沒有做轉出到未交增值稅,如果7月銷項大于進項要做轉出增值稅的話,該如何調(diào)整呢?
1/597
2020-07-31
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
1/903
2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉出,次月初繳納的時候是這樣做的:借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對嗎?謝謝!
1/594
2019-07-08
已交稅金和轉出未交增值稅有余額,但實際上是無余額的,這個要怎樣處理
1/2949
2019-09-07
老師你好,13年1月繳納12年度的增值稅時,借方是應交稅費-應交增值稅-已交稅金,為什么不是應交稅費-未交增值稅呢
1/505
2015-10-05
請問“應交稅費—應交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結轉到“應交稅費—未交增值稅”嗎?
1/1259
2019-08-06
什么時候才記入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”? 應交稅費-應交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目?。?/span>
1/2567
2019-04-26
企業(yè)之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
2/298
2024-03-23
老師,在明細賬里“應交稅金一應交增值稅一已交稅金”的余額是不是一般在借方?在借方是不是表示本年度已交的增值稅額?
2/683
2016-12-06
企業(yè)之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
5/198
2024-03-23
老師,您好!我是一家裝飾公司會計,我公司在外地一般計稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預交2%的增值稅,請問這稅額是計入“應交增值稅/已交稅金”還是計入”應交稅費/預交增值稅”啊
1/837
2018-05-24
結轉增值稅這么做對嗎
1/380
2018-06-14