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2018年第四季度是盈利的,也交了企業(yè)所得稅,但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,因?yàn)檫@個(gè)公司現(xiàn)在要注銷(xiāo),要怎么調(diào)賬好些?。?/span>
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2019-02-19
第4季度交的企業(yè)所得稅,忘記在賬務(wù)里計(jì)提所得稅費(fèi)用了,那在19年1月份賬里在計(jì)提可以嗎
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2019-01-16
項(xiàng)目盈利了,但是往期的遞延所得稅合計(jì)大于當(dāng)期所得稅費(fèi)用,該怎么計(jì)提呢?還是計(jì)提所得稅費(fèi)用么?
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2022-04-01
老師,這個(gè)計(jì)提所得稅是什么意思? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)其他權(quán)益工具投資因公允價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的其他綜合收益增加,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異不會(huì)形成遞延所得稅收入嗎?但為什么計(jì)算應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候也要扣除呢?
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2021-09-05
所得稅費(fèi)用和應(yīng)交所得稅的區(qū)別聯(lián)系,還有為什么有調(diào)整會(huì)計(jì)于稅務(wù)的差異后計(jì)算應(yīng)交所得稅后,還要重復(fù)去計(jì)算會(huì)計(jì)與稅務(wù)差異的暫時(shí)性差異的遞延所得稅,搞吧明白?
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2021-08-10
按季度交企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)上應(yīng)在哪個(gè)月計(jì)提所得稅費(fèi)用
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2018-08-24
本年度多繳納所得稅,年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎?做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù),貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù),到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎?
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2022-01-04
計(jì)算所得稅費(fèi)用是不是必須先算出應(yīng)交所得稅
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2020-03-31
12月份做賬時(shí)忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了,那這個(gè)可以做在1月份嗎,所得稅申報(bào)是按什么來(lái)報(bào)?
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2018-01-12
年底有遞延所得稅,舉個(gè)例子,是借遞延所得稅,貸所得稅費(fèi)用 還是遞延所得稅,貸應(yīng)交所得稅?
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2021-11-14
老師,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債,是所得稅費(fèi)用增加嗎
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2022-03-27
您好,計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),要扣減所得稅費(fèi)用嗎
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2023-10-15
我想問(wèn)下,沖減所得稅費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄,為啥軟件做賬,要在借方寫(xiě)負(fù)數(shù)!
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2021-06-01
老師請(qǐng)問(wèn)這道題 我做的這筆分錄對(duì)嗎? 為什么答案寫(xiě)的遞延所得稅費(fèi)用=(0-0)-(750+150+125-100)=-925(萬(wàn)元) 這里減去的期初100 在分錄里面怎么體現(xiàn)?我怎么覺(jué)得減掉分錄就不平了?
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2022-08-11
2020年1月交了2019年第四季度所得稅,但2019年12月未計(jì)提所得稅費(fèi)用,2020年1月做帳時(shí)該如何處理這筆已交所得稅款
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2020-04-16
遞延所得稅、所得稅費(fèi)用、應(yīng)交所得稅,怎么區(qū)分,我不懂
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2020-06-05
我對(duì)季度所得稅申報(bào)和做賬的疑問(wèn):是先做賬把所得稅入到所得稅費(fèi)用里,讓后申報(bào)吧?所得稅的優(yōu)惠怎么處理?
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2019-10-18
季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用 ,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用還是下個(gè)月繳納完企業(yè)所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用
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2020-04-23
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅報(bào)表中怎么反映呢?
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2018-05-28