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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目我從來(lái)沒(méi)用過(guò),是不是不對(duì),怎么用呀
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2019-04-23
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒(méi)用過(guò),都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
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2016-09-07
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金這個(gè)科目怎么用呢?
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2018-08-31
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
1/3596
2017-02-20
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金是指的什么
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2022-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金這個(gè)科目是用在什么情況下呢,麻煩老師舉著例子讓我可以更好理解
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2019-12-28
老師,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,都在什么情況下使用? 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-26
那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)不用了啊,在借方我有十八萬(wàn)多,這個(gè)科目不用了,轉(zhuǎn)到哪里去呀
1/1640
2017-08-01
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
老師,你好,我們是零售業(yè),購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售都要交印花稅嗎?按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?,沒(méi)有簽合同也要交嗎?
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2019-07-09
增值稅沒(méi)記提,收到銀行扣繳回單借:應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做可以嗎
1/918
2017-02-20
計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的會(huì)計(jì)分錄是什么?我知道繳納的分錄,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提時(shí)的分錄是?
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2022-05-26
9月底兩費(fèi)一稅沒(méi)有計(jì)提,10月份稅款已經(jīng)繳納,10月份先計(jì)提再交納,做兩筆分錄可以嗎?增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),10月份直接借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一已交稅金,貸:銀存,可以嗎?
1/438
2018-10-09
老師 付增值稅的時(shí)候 借方為什么是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金科目呢
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2023-08-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)以及已交稅金三個(gè)科目最后有余額如何沖銷(xiāo)?
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2019-12-27
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,此科目什么時(shí)候用到
1/751
2022-10-20
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅已交稅金科目,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅科目是什么時(shí)候用到
1/2027
2020-10-11
老師,公司需要設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目嗎?可以不設(shè)嗎?
4/1423
2020-06-29
老師你好,增值稅有即征即退增值稅是直接繳納不需要計(jì)提嗎? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸 銀行 對(duì)嗎?
1/2526
2020-11-23