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你好,本月食材實(shí)存盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)5000元,賬務(wù)系統(tǒng)期末余額是1000元,這種情況 需要做盤盈處理 借:庫存商品 ,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用。用什么做附件
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2021-09-05
請問老師,19年有筆管理費(fèi)用誤記應(yīng)收賬款,今年該怎么調(diào)整,之前賬務(wù)是借:應(yīng)收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應(yīng)該入管理費(fèi)用,設(shè)計到跨年通過年度損益調(diào)整的話怎么處理?
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2022-01-25
公司一次性付了一年的法務(wù)費(fèi),會計分錄這樣寫對嘛? 支付時: 借:預(yù)付賬款/待分?jǐn)傎M(fèi)用 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/待分?jǐn)傎M(fèi)用
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2023-06-03
我們公司有時會支付給大學(xué)生的兼職工資,能借管理費(fèi)用-工資,貸庫存現(xiàn)金嗎
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2018-03-05
老師 您好,工會經(jīng)費(fèi)稅額可以直接:借 管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
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2023-07-19
11月份忘記扣個人社保。就直接借:管理費(fèi)用—工資 3000 ?貸:銀行存款3000現(xiàn)在19年要補(bǔ)做這筆分錄,該怎樣補(bǔ)
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2019-01-30
房屋維修產(chǎn)生的7萬元應(yīng)做什么科目!借管理費(fèi)用.貨銀行存款對嗎
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2020-06-04
比如說現(xiàn)在是10月份,那么我們給租金給房東10-12三個月的租金是6000,是沒有發(fā)票的哦,只是收據(jù),我做賬是--借:管理費(fèi)用6000,貨庫存現(xiàn)金6000,這樣是不是錯的
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2018-12-30
民非企業(yè)發(fā)零時工資做賬現(xiàn)金付款是 借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金嘛
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2020-06-11
查看2017年度賬,借,管理費(fèi)用2700.貸銀行存款, 取得得2700發(fā)票是專票,有78.64得稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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2018-10-23
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對嗎?如果是郭老師所講的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付,是不是后面必須放發(fā)票?但是我的發(fā)票是次月才來的,這個發(fā)票需要補(bǔ)回放到上個月?
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2018-12-28
老師去年公司收到一筆生育補(bǔ)貼之前會計做成了借管理費(fèi)用-生育金,貸銀行存款,導(dǎo)致銀行存款出現(xiàn)了貸方余額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)???分錄應(yīng)該怎么做???
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2019-07-24
老師,原來2020年12月5日固定資產(chǎn)買回來前任會計做的是:借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng) 貨:銀行存款。然后會計在12月15日憑證上又做了一筆借:管理費(fèi)用,貨:固定資產(chǎn)了,相當(dāng)于他沒有按資產(chǎn)的使用壽命提折舊, 我現(xiàn)在在21的賬上是不是應(yīng)該把它沖掉,做相反分錄:借:固定資產(chǎn),貨:累計折舊 才對?然后20年的匯算調(diào)增,21年的就正常提折舊對嗎。
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2021-04-20
每個月的工資可以不計提,直接做發(fā)放的分錄嗎 ?只做一個 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2017-11-17
老師,公司領(lǐng)用了1萬塊錢的庫存商品用在辦公使用了,可以這樣寫分錄嗎? 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品 還是進(jìn)待攤費(fèi)用
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2020-01-12
更正上個月放錯的管理費(fèi)用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
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2024-03-26
請問新開立的公司購買的稅盤費(fèi)用這樣記賬可以嗎?銀行存款沒有余額,現(xiàn)金也沒錢,老板自己墊付的咋弄呀? 借,管理費(fèi)用 貸,現(xiàn)金(負(fù)數(shù)?)
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2020-07-14
注冊商標(biāo)代理費(fèi)先進(jìn)管理費(fèi)用,然后銀行支付,后來賬戶退回,借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?
1/1163
2017-04-06
福利費(fèi)直接是借了制造費(fèi)用管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金/銀行存款。沒有走應(yīng)付職工應(yīng)酬---福利費(fèi)
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2020-05-26
老師,您好!現(xiàn)在我做賬是在2020年12月份,但是發(fā)現(xiàn)2019年的管理費(fèi)用物管費(fèi)少計提了0.02元,2019年做賬是借管理費(fèi)用10元,貸預(yù)付賬款10 借預(yù)付賬款:10.2 貸銀行存款10.2 現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?急
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2021-01-29