
老師,您好!現(xiàn)在我做賬是在2020年12月份,但是發(fā)現(xiàn)2019年的管理費用物管費少計提了0.02元,2019年做賬是借管理費用10元,貸預(yù)付賬款10 借預(yù)付賬款:10.2 貸銀行存款10.2 現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?急
答: 借,管理費用0.02 貸,預(yù)收賬款0.02
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費,我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000。應(yīng)該是借管理費用-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000才對的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 您好 摘要寫調(diào)整某月某號憑證 借:預(yù)付賬款-物業(yè)管理費 -3000 借:管理費用-物業(yè)管理費3000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師物業(yè)費繳納20年2月到21年一月要每個月推銷了吧7560元,借預(yù)付賬款-物業(yè)費,貸銀行存款,推銷,借管理費用-物業(yè)費,貸預(yù)付賬款-物業(yè)費
答: 對的 就是這樣的分錄


陳詩晗老師 解答
2021-01-29 15:03
千尋 追問
2021-01-29 15:05
陳詩晗老師 解答
2021-01-29 15:05