
請(qǐng)問(wèn)老師,19年有筆管理費(fèi)用誤記應(yīng)收賬款,今年該怎么調(diào)整,之前賬務(wù)是借:應(yīng)收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應(yīng)該入管理費(fèi)用,設(shè)計(jì)到跨年通過(guò)年度損益調(diào)整的話怎么處理?
答: 金額太小了,直接更正為發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的管理費(fèi)用就是了
員工借欺800后續(xù)又自己墊付240 分錄借管理費(fèi)用 1040 貸其它應(yīng)收款800 銀行存款240這樣寫行嗎?還是把個(gè)人墊付部分寫成貸其它應(yīng)付款240<替換銀行存款>然后在寫筆分錄借:其它應(yīng)付240 貸:銀行存款240
答: 你好,后續(xù)又自己墊付240 ,那應(yīng)當(dāng)把第一個(gè)分錄的貸方銀行存款科目換成其他應(yīng)付款科目才是啊?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費(fèi)用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款


燒烤炸雞肉蟹煲 追問(wèn)
2022-01-25 16:11
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2022-01-25 16:13
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2022-01-25 16:17
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2022-01-25 16:21
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2022-01-25 16:36
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2022-01-25 16:39
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2022-01-25 17:23
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2022-01-25 17:56
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2022-01-25 17:58
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2022-01-26 10:45