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老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
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2020-06-05
老師好!請問我還銀行一年的借款利息要怎么做賬呢呢? 老師,主要用哪個科目啊,1.計提時,借:管理費用,貸,應計利息,2.付的時候,借:應計利息,貸:銀行存款,老師,我這樣做對嗎?
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2016-12-14
老師,我們出租房屋的公司,就是假如國家電網收我們5月份的電費17000元,借管理費用,應交進項,待銀行存款,對吧,那么其中某個租戶給我們交電費13000元,這個某個租戶的電費分錄怎么做
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2020-06-05
老師,1-公司的一筆管理費用,我在發(fā)票未回但付款的時候就做了,借:管理費用,貸:銀行存款。那現(xiàn)在發(fā)票回來,我要怎么做賬。付款和發(fā)票的時間差一個月。2-這種先付款再回發(fā)票的費用,正確的方式該怎么做賬?
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2019-06-12
如果當月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費用嗎
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2016-08-03
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄
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2020-04-16
請問平時超市購物的發(fā)票做記賬憑證,要用哪個科目? 老師,具體分錄怎么寫借:管理費用 貸:?老師,發(fā)票一個月有很多張,可以多筆合并一筆做嗎?借:管理費用 貸:銀行存款 是這樣嗎?
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2021-08-28
老師,我們付給航天公司開票軟件費 借 管理費用 貸 銀行存款 航天信息給我們開的對應的專票我們要另外錄憑證嗎?
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2020-07-08
老師 發(fā)票金額大于付款金額 可以借:管理費用-發(fā)票金額 財務費用-現(xiàn)金折扣( 紅字 ) 貸:銀行存款嗎
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2024-07-13
庫存商品的破損,是計入管理費用嗎
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2017-07-24
老師,我去年11月預付了一筆費用,發(fā)票是今年4.5才陸續(xù)取得的,但當時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
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2021-12-20
借,庫存現(xiàn)金 借:管理費用-負數紅沖 和 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用 這兩種做法有什么區(qū)別
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2019-08-27
老師,我這個分錄寫錯了,這是2019年做的賬,本來是借庫存商品,我寫成了管理費用,現(xiàn)在怎么改過來啊,怎么更錯賬啊
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2020-04-08
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款
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2021-03-18
現(xiàn)金盤虧,如果當場就做出處理結果為管理問題,是不是可以不通過待處理財產損益科目核算?直接借記“管理費用”貸記“庫存現(xiàn)金”
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2019-11-22
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
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2020-02-24
老師,收到一張專票: 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:銀行存款 如果發(fā)現(xiàn)這張專票不能抵扣: 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉出? 是這樣做分錄嗎。這樣管理費用不是雙倍了嗎,進項和進項轉出都有余額了
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2024-04-13
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
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2020-04-21
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
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2022-01-06
提問:酒店餐飲部酒水盤盈,.分錄做成,借:庫存商品,貸:管理費用可以嗎?和做成借庫存商品 貸待處理財產損益有什么不同?各會產生什么影響?
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2017-04-07