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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 10:44

你好   你要做  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后 做 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

靜~sophia 追問

2020-06-05 10:54

商戶交來13000的電費(fèi),我們只開收據(jù),借銀行存款 袋 管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是沒有應(yīng)交稅金這項(xiàng)呢,還有就是國家電網(wǎng)收的17000元,和所有商戶總的交給我們的電費(fèi)加起來,不等于17000

靜~sophia 追問

2020-06-05 10:55

還有就是13000我們開的是收據(jù),我們只是待管理費(fèi)用就行吧,不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

你好   你要把進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出處理 。 因?yàn)檫@個(gè)13000對應(yīng)的電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣 。 先轉(zhuǎn)出后在去沖管理費(fèi)用

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:00

老師,怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和充管理費(fèi)用呢, 是做兩筆吧,分錄是什么

meizi老師 解答

2020-06-05 11:02

你好  借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     然后做 借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:05

老師,第一筆分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額多少,13000沒有給商戶開票,只是開收據(jù)了

meizi老師 解答

2020-06-05 11:06

你好 就是你的進(jìn)項(xiàng)稅金額   你對應(yīng)的按你13000來計(jì)算    比例來轉(zhuǎn)

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:11

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是13000/1.13*0.13這個(gè)稅額吧,但是我們?nèi)译娋W(wǎng)交電費(fèi)是17000,有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是所有商戶到交來,不會(huì)等于17000,也不會(huì)等于17000的進(jìn)項(xiàng)稅額,那可以算13000的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

meizi老師 解答

2020-06-05 11:13

你好  嗯是的    那你就要去看看你們是怎收取的 。 你要計(jì)算你可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 是你們公司的 。 其他的都要轉(zhuǎn)出

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:18

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-05 11:21

沒事的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個(gè)過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個(gè),還差多少?zèng)]支付
2019-07-12 13:16:56
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