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這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了18萬(wàn) 上月進(jìn)項(xiàng)留底15萬(wàn),月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄? 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 15 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18 對(duì)嗎?
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2021-09-27
老師,麻煩給我講一個(gè)增值稅計(jì)提跟轉(zhuǎn)出的分錄是如何寫(xiě)的,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目,每個(gè) 月底會(huì)是平的嗎?謝謝
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2021-07-13
新接的企業(yè),一看它的進(jìn)項(xiàng)稅額賬上是從來(lái)沒(méi)轉(zhuǎn)出過(guò),借方余額很大一個(gè)數(shù)。 然后銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)過(guò)幾次到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,后來(lái)就沒(méi)再做了。 目前現(xiàn)在直接就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:未交增值稅 這是怎么回事,現(xiàn)在看不懂他的留底怎么看。
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2024-05-16
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅必須要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2021-12-06
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,哪個(gè)方向有余額表示要交稅?哪個(gè)方向有余額表示有留抵呢?
1/1076
2022-01-17
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的正常的余額是在借方嗎
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2022-04-29
老師好,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目下的數(shù)字最后是怎么平掉得?為什么我2019年的余額,到了2020年,這個(gè)科目無(wú)論有沒(méi)有發(fā)生數(shù)字,最后的余額總還是2019年的數(shù)字,這是為什么呢?
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2020-11-27
應(yīng)交增值稅期末在借方,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)要把借方余額全部轉(zhuǎn)到借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:未交增值稅 這樣對(duì)嗎
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2019-01-08
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個(gè)科目一直有余額嗎
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2019-06-12
本月進(jìn)項(xiàng)稅>銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末也需結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2018-12-09
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思的?完全看不懂這個(gè)
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2023-05-09
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個(gè)分錄嘛,內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區(qū)別在哪里呀?
1/178
2024-01-10
我要交的增值稅是1712.71元,稅控盤(pán)抵減了1100元,分錄如何寫(xiě):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1712.71元(還是數(shù)填612.71元) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1712.71元(還是數(shù)填612.71元)
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2019-09-10
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目有余額可以嗎
2/1964
2020-05-08
老師,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),還需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
1/1292
2021-04-13
老師好,應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 和應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 的區(qū)別 , 增值稅也要計(jì)提出來(lái)嗎
1/996
2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方和貸方分別表示什么意思
1/7229
2018-09-17
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
1/1183
2018-09-27
老師我問(wèn)一下,手工賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96 后面貸方應(yīng)交稅費(fèi)要怎么登賬,要登哪里
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2025-02-18