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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-11-27 10:37

同學,你好,這個數(shù)據(jù)不需要做平,看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,沒有貸方余額就是可以的。如果有貸方余額就要通過這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,同學是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
就是你當期的銷-進-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
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