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老師您好 請教一下 月末 企業(yè)一般將 應(yīng)該稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未繳增值稅,那么 轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸,出現(xiàn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的金額 大于 (銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)的金額 是什么原因呢 ? 最后他們當(dāng)月 應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅 -(銷項-進(jìn)項 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅-減免稅款-旅客運輸)?`.
1/1620
2020-10-19
已知銷項稅,進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎樣計算應(yīng)交增值稅
1/1869
2020-08-11
銷售方給我開具6萬元沖紅發(fā)票,1那個折扣票的稅6902,66。本月要交的增值稅6192.01,那么本月轉(zhuǎn)出未交增值稅咋做分錄
1/134
2024-07-06
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額是什么意思
1/679
2020-04-08
上月增值稅有留抵,這個月留抵夠沖稅,就直接在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里抵減了吧!不用做轉(zhuǎn)出分錄對吧!
1/955
2018-11-02
我這個企業(yè)是19年1月我給建的賬,他有一筆1月交的12月的增值稅 ,我計提了12月的增值稅,之后借方就一直掛著應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅部分) 這個怎么處理
1/190
2019-04-11
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額表示什么
3/2110
2016-12-05
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時的分錄是,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,那這樣這個轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額如何處理?
1/5175
2019-11-04
現(xiàn)在你再幫我解答一個問題,我給你補打分,就其他學(xué)員提的問題,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這個問題,次月繳稅時如果是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款等,那么上月的憑證怎么結(jié)平呢?謝謝
1/490
2015-08-12
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月底是不是有余額,如果沒有余額,月底要結(jié)賬到哪,因為借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費--未交增值稅次月,借應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款)
1/1214
2017-01-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/409
2017-06-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 未交增值稅 我是哪里做錯了嗎
1/246
2020-07-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思,是等待交的意思嗎?
1/840
2019-04-15
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅算錯了吧!好像不對
1/684
2019-08-10
老師,我想問下,一般什么情況下轉(zhuǎn)出未交增值稅
1/895
2019-08-05
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思,為什么要轉(zhuǎn)出
4/5448
2019-09-18
轉(zhuǎn)出未交增值稅到了下個月必須交嗎?
1/1308
2019-07-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思,解釋詳細(xì)點
1/1029
2017-08-10
請問老師這題為什么要減去轉(zhuǎn)出未交增值稅45000???未交就是應(yīng)該要交???
5/1133
2021-10-26
老師,劃線的兩部分不太明白什么意思,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么一借一貸,還有應(yīng)交稅費-未交增值稅是的數(shù)字是怎么得來的?
2/575
2019-11-14
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