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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-11 09:14

你好 應(yīng)交增值稅= 銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅  -留抵進(jìn)項(xiàng)稅 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來計算的

起風(fēng)了 追問

2020-08-11 09:26

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

meizi老師 解答

2020-08-11 09:27

你好    這個要看你上面寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅  是借方還是貸方余額了

起風(fēng)了 追問

2020-08-11 09:27

是借方余額

meizi老師 解答

2020-08-11 09:29

你好借方說明是留抵進(jìn)項(xiàng)稅了    對應(yīng)的減去   抵減增值稅

起風(fēng)了 追問

2020-08-11 09:31

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是用余額相減嗎

meizi老師 解答

2020-08-11 09:33

你好      用你們賬面的余額是的   你們月末要結(jié)轉(zhuǎn)余額到轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目去的

起風(fēng)了 追問

2020-08-11 09:39

那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金是怎樣計算的呢

meizi老師 解答

2020-08-11 09:40

你好    這個科目是 本月預(yù)繳本月增值稅的 用的科目      是根據(jù)你們 比如先去代開發(fā)票產(chǎn)生的增值稅  計算都是一樣的

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借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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