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什么情況下用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2017-08-30
請教個問題,上年我們所所得稅有多交稅金,在這個月有應(yīng)交稅金我可以把去年多交的稅金金額填寫在 已交稅金里面嗎?
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2020-01-09
老師,交增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀存 難道還要通過已交稅金來過渡嗎?
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2016-05-20
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金什么意思
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2017-08-24
支付各項稅費=應(yīng)交稅費(已交稅金)+應(yīng)交稅費(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(期末-期初)呢
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2020-02-16
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。核算當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。能舉個例子嗎?一般不都是下月交納上月的嗎
1/1777
2018-01-22
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
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2016-04-25
老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅,經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導(dǎo) (1)計算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
本月產(chǎn)生銷項大于進項,余額能不能本月已交稅金遞減然后轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2020-10-12
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎
1/255
2022-03-18
銷售價格高于委托加工,所繳納的消費稅是可以在重新計稅種減去是嗎, 如果收回后直接銷售了一般的加工商品,那消費稅扣除金額按什么金額算,是委托環(huán)節(jié)全部已交稅金嗎,還是按已交消費稅稅金/總數(shù)量*銷售數(shù)量
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2019-12-17
老師好,請問金稅盤之類的怎么做帳?分錄?還有已交稅金如何做分錄?
2/520
2016-07-26
老師,你好,2018年12月,我司已繳納扣費增值稅和附加稅,那我做2019年1月的賬時,期初這些數(shù)據(jù)錄入到哪里呢? 是填到已交稅金那里嗎?
1/433
2019-09-27
老師好,我6月30號網(wǎng)上代開專票已交稅費,但是7月1號去取的票,增值稅報表最后“本期應(yīng)補(退)稅額”項就出現(xiàn)負數(shù)了,是直接提交這個負數(shù)報表嗎?還是有其它操作?
2/365
2021-07-05
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-已交稅金中嗎 ?多退的
1/1318
2022-03-18
這個數(shù)據(jù)是從最開始到現(xiàn)在的,想請教下老師能否幫我做個分錄平掉銷項,進項,減免,已交稅金。最后的留底稅額是7578.82
1/952
2019-07-03
你好,我的會計科目初始化數(shù)據(jù)已交稅金成了負數(shù),怎么辦
1/744
2020-06-06
請問員工買的辦公用品開的專票報銷,已經(jīng)認證抵扣了,這種這么做作呀稅點13%
1/742
2019-06-12
請問普票改專票要再加17%點數(shù),負擔(dān)17%進項稅額後,是否可以節(jié)稅?
2/437
2018-04-12