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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-03 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額

      貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費-  應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
您具體可以參考一下這個分錄,您的銷項稅額怎么會有在借方發(fā)生額 您具體查看一下

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2019-07-03 15:13:16
借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-09-26 09:26:34
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金(如果有) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-06-11 15:07:12
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款21286.99
2017-12-12 14:42:58
你好,上個月留抵 的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了
2017-01-10 13:59:49
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