国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

出租包裝物支付的租金記到其他業(yè)務(wù)收入。那為什么其他應(yīng)收款的內(nèi)容項里邊又有出租包裝物的租金呢
1/1431
2020-02-17
退稅款,我沒有做到其他應(yīng)收款—退稅款,我做到其他業(yè)務(wù)收入—退稅款,這樣是可以的嗎?
2/832
2021-11-09
收到班組住宿費(fèi)用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
1/1397
2020-06-22
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
1/412
2021-03-22
去年有一筆會計分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會計分錄應(yīng)該怎樣做?
1/2647
2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢就收了之前的會計把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請問怎么做賬?
3/43
2025-03-03
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我前兩個月的分錄做錯了即:借:其他業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)收款,對此,我該咋辦呢
1/397
2019-11-07
老師,我公司把房子租給別人,那我是不是做借 其他應(yīng)收款,貸 其他業(yè)務(wù)收入
1/662
2016-09-13
收到房屋租金,是不是借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入
1/1748
2017-09-27
老師好,請問,靳老師在講其他應(yīng)收款時說出租包裝物收的租金為其他應(yīng)收款,但是在講一個題目時說是其他業(yè)務(wù)收入,不矛盾嗎?
1/703
2020-03-05
老師,其他業(yè)務(wù)收入不是借記其他應(yīng)收款嗎
1/786
2022-03-18
去年11月3號做的分錄,已經(jīng)年度結(jié)帳,怎么把這個其他應(yīng)收款調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入
1/1366
2020-07-08
老師,我們是食品公司,有一個冷庫出租,之前的會計先確認(rèn)收入,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,我有點(diǎn)不理解為什么要用其他應(yīng)收款這個科目,等收到租金后,在沖其他應(yīng)收款
2/820
2022-01-23
老師,投房的租金收入分錄:借 其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,是這樣的分錄嗎?
1/252
2024-05-08
客戶給了400(維修工時費(fèi))現(xiàn)金在員工手里。正好他又借了400,報銷了590元。他應(yīng)退210元。這樣分錄對不?借:其他應(yīng)收款800貸:現(xiàn)金400 其他業(yè)務(wù)收入400 報銷:借費(fèi)用590貸:其他應(yīng)收款590,退210現(xiàn)金:借現(xiàn)金210貸:其他應(yīng)收款210
1/842
2017-08-12
老師,您好,想問一下我們單位在18年掛了一個其他應(yīng)收款的賬,后來那筆錢19年到賬做了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣消掉18年這筆掛賬,18年的時候是做了借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在怎么處理
4/882
2020-04-09
在確認(rèn)收入的時候,為什么其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是其他應(yīng)收款?其他應(yīng)收款,它不是指先付出去后續(xù)還得收回來嗎?
1/4989
2020-11-18
老師中午好!當(dāng)時公司成立第一個月發(fā)工資,沒有任何營業(yè)收入,法人借款:做賬為:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款(法人),應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對。但是已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師,還是做法人還回借款的分錄
1/595
2019-12-17
其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢?
1/11807
2017-07-14
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會計計入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點(diǎn),謝謝
1/570
2019-09-01