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一般納稅人的增值稅申報表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒有整理好的先后順序
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2018-10-21
酒店會員卡銷售是按6%交增值稅嗎?還有我們酒店還帶售電,請問售電是13%交增值稅嗎?那是申報表附表1怎么填?
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2020-06-12
一般納稅人是不是每月都申報財務(wù)報表,增值稅表,個人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票是否一定在9月所屬期申報了?打個比方說:9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報表附表二填寫了?
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2019-10-23
老師,新辦企業(yè),沒有開過發(fā)票,我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票,稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報表附表(二)是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報抵扣,如下圖
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2017-12-13
老師您好!請問建安營改增課程那個綜合案例,增值稅申報表附表(二)當(dāng)期申報進(jìn)項稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對?
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2016-12-01
老師我七個月發(fā)票開錯了,八月份重新開,新開發(fā)票比開錯的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),我申報八月份的時候增值稅申報表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
給員工購買意外險的發(fā)票,對方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進(jìn)項稅額那里,這樣是對的嗎
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2023-06-05
無票收入申報系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù),可以在增值稅申報表附表一的納稅檢查調(diào)整申報嗎老師
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2018-05-09
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
增值稅申報表附表三我們是建筑行業(yè),那個表填不填第一列和第三是我們這個月的開票數(shù)字但是沒有免稅啊我看他們以前申報的都是填寫了的?
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2018-03-12
增值稅申報表附表一,無法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
老師,請問下我填寫增值稅申報表附表二時,旅客運輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次,是對的嗎?但為啥我填寫后點保存時提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證,請確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”,這個是啥意思呢?
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2020-01-04
老師,你好,我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導(dǎo)入 手動填了 提交的時候顯示這項金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項目)我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
請問增值稅申報表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目吧?
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2020-12-10
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項稅額加計抵減5%,納稅人應(yīng)單獨核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況,這個單獨核算是指做賬的時候還是指增值稅申報表附表四里面?
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2024-02-26
公司本來是銷售藥品的,這們新增加的經(jīng)營范圍推廣服務(wù),增值稅申報表附表一填哪一行
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2019-11-07
老師,購置不動產(chǎn)的進(jìn)項稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表二第9行:本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫嗎?
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2024-03-02
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報,把進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數(shù)24734.51,不一致”,這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
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2022-10-17