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老師您好!請問建安營改增課程那個綜合案例,增值稅申報表附表(二)當期申報進項稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對?
請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
請問老師,2019年3月之前的增值稅申報表附表五期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額現(xiàn)在填在哪張報表中的哪一欄


溪客 追問
2024-02-26 11:35
小小霞老師 解答
2024-02-26 11:46
溪客 追問
2024-02-26 12:33
小小霞老師 解答
2024-02-26 13:21
小小霞老師 解答
2024-02-26 13:24
溪客 追問
2024-02-26 14:03
小小霞老師 解答
2024-02-26 14:04
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2024-02-26 14:08
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2024-02-26 14:23
溪客 追問
2024-02-26 14:46
小小霞老師 解答
2024-02-26 15:58