
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
老師我七個月發(fā)票開錯了,八月份重新開,新開發(fā)票比開錯的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務,我申報八月份的時候增值稅申報表附表一上銷售額是負的0.06怎么辦呢?
答: 看下能申報嗎 能的話直接申報就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的


食其 追問
2021-09-04 10:12
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2021-09-04 10:13
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