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這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動(dòng)情況,這個(gè)單獨(dú)核算是指做賬的時(shí)候還是指增值稅申報(bào)表附表四里面?
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2024-02-26
公司本來(lái)是銷售藥品的,這們新增加的經(jīng)營(yíng)范圍推廣服務(wù),增值稅申報(bào)表附表一填哪一行
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2019-11-07
老師,購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報(bào)表附表三需要填寫(xiě)嗎?附表二第9行:本期用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫(xiě)嗎?
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2024-03-02
不理解增值稅申報(bào)表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況?可以舉例說(shuō)明嗎?
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2018-09-16
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
未開(kāi)票收入是只填在增值稅申報(bào)表的附表一里嗎,總表里不用填吧
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2019-09-02
老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否一定在9月所屬期申報(bào)了?打個(gè)比方說(shuō):9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報(bào)表附表二填寫(xiě)了?
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2019-10-23
老師,新辦企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票,稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報(bào)表附表(二)是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,如下圖
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2017-12-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)建安營(yíng)改增課程那個(gè)綜合案例,增值稅申報(bào)表附表(二)當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)949000按照表中的公式怎么不對(duì)?
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2016-12-01
老師 我想問(wèn)一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開(kāi)具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
老師我七個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月份重新開(kāi),新開(kāi)發(fā)票比開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒(méi)有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù),我申報(bào)八月份的時(shí)候增值稅申報(bào)表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里,這樣是對(duì)的嗎
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2023-06-05
無(wú)票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
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2018-05-09
公司可以開(kāi)6%和13%的專票,本月只開(kāi)了6%的票,13%的沒(méi)有開(kāi)但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫(xiě)了的?
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
老師,請(qǐng)問(wèn)下我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二時(shí),旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚?xiě)在第8b欄次,是對(duì)的嗎?但為啥我填寫(xiě)后點(diǎn)保存時(shí)提示“你本期未填寫(xiě)用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,請(qǐng)確認(rèn)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確”,這個(gè)是啥意思呢?
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2020-01-04
老師,你好,我想問(wèn)下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說(shuō)要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06