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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-退稅軟件-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是什么意思,
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2017-02-04
你好老師,上月我們是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 我做分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-06-10
請(qǐng)問增值稅的應(yīng)交稅金-已交增值稅、應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅金-未交增值稅,是什么情況下用這些分錄,不太懂,是不是還有其他的分錄
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2016-08-18
比如我5月報(bào)4月份的增值稅,要交30000元的稅,那我做4月的帳時(shí)是不是要計(jì)提這個(gè)增值稅?計(jì)的時(shí)候摘要怎么寫?可以寫計(jì)提4月增值稅嗎?分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2020-05-15
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目在月末的時(shí)候,看什么資料知道余額
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2019-03-19
我至今有一個(gè)問題還沒有弄懂,就是這個(gè)月比如我開了收入發(fā)票,20000,銷項(xiàng)稅3400,進(jìn)項(xiàng)稅是1000,由于以前一直零報(bào)稅,留底2000,這個(gè)月應(yīng)交增值稅400,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅400,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400,但以前留抵的2000分錄怎么做呢。
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2018-03-29
月末銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問:轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么處理
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2019-09-02
應(yīng)交稅費(fèi)里面期末借方有余額進(jìn)項(xiàng)稅 還有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
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2017-08-06
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時(shí)候怎么做賬呀? 1、轉(zhuǎn)出稅費(fèi), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅) 2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是這樣做嘛?
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2020-06-08
老師問下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時(shí)有什么區(qū)別?
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2019-11-06
老師,您好,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。老師,那如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2023-07-01
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那要是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?是不是就存在留抵的進(jìn)項(xiàng)稅了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)上怎么處理啊
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2021-10-26
請(qǐng)問一下老師:每月做銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),月末增值稅從轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,轉(zhuǎn)入到未交增值稅的貸方,突然這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)了,月末增值稅怎么處理呢?是應(yīng)交增值稅的借方余額留在賬上,還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅負(fù)數(shù)呢?
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2019-07-03
然后月未或者年末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)) 如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),大于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,顯示的是借方余額,就表示有留抵,不用交稅,反之,就應(yīng)該交稅了。
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2019-06-02
老師,我想問下,如果沒有用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,會(huì)有啥后果?
1/746
2019-09-26
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那要是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
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2021-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目有余額要怎么處理
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2016-12-02
老師小規(guī)模季度申報(bào)的,這筆分錄每月需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅嗎
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2020-11-26
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除月末做分錄的時(shí)候需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎? 還是不用?直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未見增值稅
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2022-01-06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在本期借方發(fā)生額表示什么意思
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2019-11-06