我至今有一個問題還沒有弄懂,就是這個月比如我開了收入發(fā)票,20000,銷項稅3400,進項稅是1000,由于以前一直零報稅,留底2000,這個月應交增值稅400,分錄借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅400,貸:應交稅費-未交增值稅400,但以前留抵的2000分錄怎么做呢。
小謝
于2018-03-29 23:49 發(fā)布 ??842次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-03-30 06:14
你好!留抵不用管他,也不用作賬務處理!留抵的表現(xiàn)是二級科目的借方余額,并不是末級科目的余額!
詳細的可看一下 財會(2016)22號文件
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16

個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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2018-03-30 12:27
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2018-03-30 12:46
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2018-03-30 19:57
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2018-03-30 22:20
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2018-03-30 23:54
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2018-03-31 06:02