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請教老師,我們公司2021年4月份購買一臺40萬的車輛。可以一次性全額抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
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2021-04-09
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
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2020-04-11
8月申報增值稅申報表中本期應補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
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2019-10-22
老師請問,申報增值稅申報表時,[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個表什么情況下才要填寫的?
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2018-12-05
開錯發(fā)票稅目,把勞務開成貨物 當期申報增值稅申報表需要 修改嗎還是跨越沖紅時,再提現(xiàn)在申報表里就好
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2017-09-09
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
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2019-10-22
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
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2019-09-11
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
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2017-03-06
1月:150375.49 稅額4511.27 2月:0 3月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票 由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
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2020-04-14
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
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2020-06-11
為什么這個匯總表上這兩個和增值稅申報表上會有差額呢!我之前錄的增值稅報表上是不對,后來我改成和這個表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
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2017-09-29
這是一家公司11月的增值稅申報表,同時想知道這些數(shù)字對應明細表里的哪些?
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2017-02-09
就是增值稅申報表上的收入比利潤表上的收入多,這個應該怎么辦
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2018-10-11
這是這家公司11月的增值稅申報表,同時我想知道這些數(shù)字對應明細表里的哪些?
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2017-02-09
利潤表收入與增值稅申報表收入不一樣,因為增值稅對不上怎么處理
1/1727
2019-09-20
老師,增值稅申報表上的收入數(shù)字必須和利潤表上的一致嗎?
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2020-06-05
增值稅申報表中,開票匯總表中其他開有票應該怎么填
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2019-01-11
外地預交增值稅申報表怎樣填寫
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2021-06-11
刻章收入、保安培訓收入在增值稅申報表中應填寫到貨物還是服務欄里
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2020-07-06
增值稅申報表可以做費嗎
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2017-07-03