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21年的利潤(rùn)表收入與增值稅申報(bào)表不一致可以直接改年報(bào)嗎
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2022-04-13
你好 利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表上的金額不一致怎么處理
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2019-10-09
8月申報(bào)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-466.02,即沒(méi)有扣稅款。那9月申報(bào)的時(shí)候,-466.02應(yīng)該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
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2019-10-22
老師請(qǐng)問(wèn),申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個(gè)表什么情況下才要填寫(xiě)的?
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2018-12-05
開(kāi)錯(cuò)發(fā)票稅目,把勞務(wù)開(kāi)成貨物 當(dāng)期申報(bào)增值稅申報(bào)表需要 修改嗎還是跨越?jīng)_紅時(shí),再提現(xiàn)在申報(bào)表里就好
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2017-09-09
公司這季度未開(kāi)票,在申報(bào)增值稅時(shí),把利潤(rùn)表里的利潤(rùn)填入增值稅申報(bào)表的,未開(kāi)票收入的服務(wù)欄里,生成報(bào)表時(shí)為什么增值稅的減免額與利潤(rùn)表里的增值稅金額不一樣;計(jì)算了,
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2019-10-22
申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第25期初未交稅額自動(dòng)顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
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2019-09-11
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
1月:150375.49 稅額4511.27 2月:0 3月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票 由于3月份開(kāi)錯(cuò)一張票、原稅率為1%,錯(cuò)誤開(kāi)成稅率5%,如何申報(bào)增值稅申報(bào)表,可以申報(bào)在主表第6欄嗎?下個(gè)季度有銷(xiāo)售額再抵減嗎?
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2020-04-14
請(qǐng)問(wèn)0申報(bào)增值稅就是到增值稅申報(bào)表什么也不填寫(xiě),直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以了?
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2020-06-11
這是這家公司11月的增值稅申報(bào)表,同時(shí)我想知道這些數(shù)字對(duì)應(yīng)明細(xì)表里的哪些?
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2017-02-09
利潤(rùn)表收入與增值稅申報(bào)表收入不一樣,因?yàn)樵鲋刀悓?duì)不上怎么處理
1/1727
2019-09-20
老師,增值稅申報(bào)表上的收入數(shù)字必須和利潤(rùn)表上的一致嗎?
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2020-06-05
增值稅申報(bào)表中,開(kāi)票匯總表中其他開(kāi)有票應(yīng)該怎么填
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2019-01-11
為什么這個(gè)匯總表上這兩個(gè)和增值稅申報(bào)表上會(huì)有差額呢!我之前錄的增值稅報(bào)表上是不對(duì),后來(lái)我改成和這個(gè)表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
1/315
2017-09-29
這是一家公司11月的增值稅申報(bào)表,同時(shí)想知道這些數(shù)字對(duì)應(yīng)明細(xì)表里的哪些?
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2017-02-09
就是增值稅申報(bào)表上的收入比利潤(rùn)表上的收入多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
1/2404
2018-10-11
外地預(yù)交增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2021-06-11
刻章收入、保安培訓(xùn)收入在增值稅申報(bào)表中應(yīng)填寫(xiě)到貨物還是服務(wù)欄里
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2020-07-06
增值稅申報(bào)表可以做費(fèi)嗎
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2017-07-03