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應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額借方貸方各代表什么?
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2020-07-28
應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎
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2017-01-08
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -1000 這這表明什么
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2022-03-07
請問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-08-07
如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-06-02
年末應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-06-10
企業(yè)打算注銷前的應(yīng)交稅金有借方余額是轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么處理
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2017-11-21
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-10-15
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)交稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉(zhuǎn)一次 應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-03-04
計提17年第四季度增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅16261.61 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 繳納17年第四季度增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61 貸:銀行存款 16261.61 這樣做是不是不對,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額
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2020-05-26
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額雜嗎處理
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2017-01-19
購買的金稅盤填了減免報表,后面一直進(jìn)項大于銷項,現(xiàn)在年末了,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額、應(yīng)交增值稅-減免稅款借方有余額,我要怎么處理?是將減免稅款轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅還是要改申報表
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2020-01-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計提,次月繳納,計提借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
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2020-04-09
我剛接手的,前任會計聯(lián)糸不上,我想請教一下,2019年9月進(jìn)項稅180939.6元,銷項稅193201.47元,我理解9月份應(yīng)交增值稅12261.87元。但我發(fā)現(xiàn)2019.8月末,應(yīng)交稅金下的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額有76075.93元,我弄不明白,這個余額是什么意思?我9月份還要不要交增值稅?因為我月末增值稅進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅下的轉(zhuǎn)出未交增值稅還有63814.06元。
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2019-10-16
應(yīng)交增值稅-未交增值稅什么意思?。? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不就行了嘛? 具體這一塊的分錄操作老師說說
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2016-04-12
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思?
1/1661
2019-10-15
老師,請問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么調(diào)增
1/607
2019-10-31
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額該怎么處理
1/1810
2022-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅有什么區(qū)別
1/1008
2017-12-08
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來又提供了增值稅費發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳
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2017-01-01
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