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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-31 15:23

好 你們是不是有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅    繼續(xù)放著借方以后留抵就行了

An 追問

2019-10-31 15:24

8月份已經(jīng)抵了的

meizi老師 解答

2019-10-31 15:29

你好 你抵扣了 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

An 追問

2019-10-31 15:30

是的,稅款已經(jīng)交了的,好像做錯(cuò)了,現(xiàn)借方還有余額,我要怎么調(diào)平呢

meizi老師 解答

2019-10-31 15:33

你好 你之前怎么做的  你是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了  你得沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)才行

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時(shí)候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
年末的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額,不要轉(zhuǎn)
2021-01-04 11:08:59
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