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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-06 11:21

你好 這個是代表留抵或者多繳納的增值稅 你放著以后月份抵減就行

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財務(wù)記錄準確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了 年末的時候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
年末的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額,不要轉(zhuǎn)
2021-01-04 11:08:59
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