我剛接手的,前任會(huì)計(jì)聯(lián)糸不上,我想請(qǐng)教一下,2019年9月進(jìn)項(xiàng)稅180939.6元,銷項(xiàng)稅193201.47元,我理解9月份應(yīng)交增值稅12261.87元。但我發(fā)現(xiàn)2019.8月末,應(yīng)交稅金下的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額有76075.93元,我弄不明白,這個(gè)余額是什么意思?我9月份還要不要交增值稅?因?yàn)槲以履┰鲋刀愡M(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅下的轉(zhuǎn)出未交增值稅還有63814.06元。
呆萌的茉莉
于2019-10-16 13:33 發(fā)布 ??629次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 13:41
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底稅額 ,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有借方余額的話 就不需要繳納增值稅
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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36

學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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