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增值稅應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和增值稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出 是一個(gè)意思嗎? 是不是一樣啊
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2023-05-09
你好老師,我們是外貿(mào)企業(yè),目前籌辦期,收到一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)做了抵扣勾選認(rèn)證,賬務(wù)要如何做呢?目前沒有收入沒有銷項(xiàng),月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2024-11-01
老師 你好 請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額數(shù)是什么意思?如果需要沖平需要怎么做分錄?
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2025-04-16
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),我這樣處理對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。可不可以直接做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2018-12-07
計(jì)提增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí)候:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那月底這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅 有余額要怎么辦?需要怎么做分錄嗎?
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2020-08-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表什么?
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2022-03-16
老師您好,請(qǐng)問下轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么辦?
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2019-09-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
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2022-01-15
我: 月末,計(jì)算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)科目不是余額?
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2016-12-01
個(gè)增值稅的事,平時(shí)做賬時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷售項(xiàng)),月末,轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)交未交增值稅。貸:未交增值稅,第二月繳納增值稅,借:未交增值稅,貸:銀行存款。年末,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎
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2017-03-15
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
老師您好:我在會(huì)計(jì)學(xué)堂看到下面結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅分錄,不明白結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有兩個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”分錄?謝謝解答。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
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2020-03-24
老師,我劃線的地方有余額對(duì)嗎吧?這個(gè)分錄是不是這樣做的。借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-03-10
計(jì)提應(yīng)”交稅費(fèi)-未交增值稅“時(shí)我需要通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目么
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2020-04-01
老師,12月份的增值稅,1月份扣款的,那12月份的分錄怎么做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,然后年底報(bào)表就有未交增值稅的余額,這樣行嗎?
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2022-03-15
小規(guī)模計(jì)提增值稅是這是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,交納時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2017-02-15
1、? A上年度附加稅貸方有余額,但是查詢?cè)鲋刀惿陥?bào)記錄都是0(附加稅申報(bào)也是0) 2、? B上年度應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額(查詢申報(bào)記錄都是0,而且是小規(guī)模,都是免增值稅的)像以上2種情況,今年該如何調(diào)整 ,謝謝
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2020-07-08
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額雜嗎處理
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2017-01-19
購買的金稅盤填了減免報(bào)表,后面一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),現(xiàn)在年末了,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額、應(yīng)交增值稅-減免稅款借方有余額,我要怎么處理?是將減免稅款轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅還是要改申報(bào)表
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2020-01-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對(duì)嗎?上月計(jì)提,次月繳納,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對(duì)嗎?
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2020-04-09