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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
你好,上月預(yù)繳385.32,這個(gè)月申報(bào)應(yīng)交42362.1,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅是:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅42747.42貸:未交增值稅42747.42
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2019-10-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)分錄是計(jì)提本月應(yīng)交增值稅嗎
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2018-07-06
上年年末增值稅12773.43元;請(qǐng)問一下這個(gè)分錄寫的是 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 -已交稅金這個(gè)分錄怎么理解
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2016-03-20
應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額是負(fù)數(shù)是什么意思
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2021-07-31
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 297934.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 344451.82 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 -46517.11
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2024-03-18
發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額可有事? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 銀行存款 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上面一直有余額沒有平 可有事?
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2020-11-23
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.這個(gè)分錄是計(jì)提還是結(jié)轉(zhuǎn) 2.是每個(gè)月什么時(shí)間做 和哪筆對(duì)應(yīng)
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2023-08-28
年底 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸方為負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方為負(fù)數(shù),是什么意思?
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2024-01-09
2022年9月,進(jìn)項(xiàng)實(shí)際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實(shí)際少做12.55的進(jìn)項(xiàng),2022年9月做賬時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,我把原來憑證沖紅,再做一筆新的,正確的數(shù)據(jù)可以嗎??但是這樣我未交增值稅科目又有余額了???我該怎么辦?
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2023-07-22
年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)差額的部分怎么處理
1/370
2023-01-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅了,然后怎么處理才能少交稅?
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2019-11-11
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 怎么區(qū)分呢
1/786
2022-07-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 什么情況做這個(gè)分錄
1/784
2020-12-21
老師,你好.本月因?yàn)橛邢硎苓M(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額5%,而且沒有交增值稅. 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸:其他收益_政府補(bǔ)貼
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2024-05-15
月末,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”;那如果進(jìn)項(xiàng)大天銷項(xiàng),該如何處理呢?
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2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
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2017-04-27