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你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
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2019-05-24
免交增值稅業(yè)務(wù)有哪些,若免交增值稅業(yè)務(wù)代開了專票,36個(gè)月內(nèi)不能申請優(yōu)惠嗎
1/1211
2018-11-26
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規(guī)模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
三級科目:轉(zhuǎn)出未交增值稅,是核算小規(guī)模公司 季度未超30萬的減免增值稅這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?
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2020-05-21
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師,稅控盤維護(hù)費(fèi)可以減免交增值稅,那賬務(wù)處理要把減免的轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
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2020-03-11
小規(guī)模納稅人免征增值稅的應(yīng)交增值稅減免稅款 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入是本月做這分錄還是下月做
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2020-01-10
增值稅減免稅額是不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-02-07
應(yīng)交增值稅減免稅款的月末賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-減免 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-11-08
小規(guī)模免交增值稅的 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入.一般納稅人不能享受季度9萬 增值稅減免對吧?
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2017-08-01
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
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2020-10-28
老師好!增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)分錄是這樣做的么? 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸 :現(xiàn)金 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 我這樣做對么? 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀
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2021-08-25
老師.一般納稅人,分期付款購買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
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2021-05-28
是小規(guī)模的,增值是免交的,那附加稅全部免交嗎,還是城市維護(hù)建設(shè)稅需要交呢?2、免交的增值稅做為營業(yè)外收入,那免交的附加稅還做營業(yè)外收入嗎
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2018-10-12
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費(fèi)用 年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師好!增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)分錄是這樣做的么? 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸 :現(xiàn)金 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 那 應(yīng)交稅金-未交增值稅 還有余額呀
9/221
2021-08-25
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額和減免稅額從同一個(gè)方向借方轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是吧?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎?
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2019-04-02