
老師請(qǐng)問(wèn) 月度銷(xiāo)售額低于3萬(wàn)增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
老師,季度銷(xiāo)售額不滿(mǎn)30萬(wàn),免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額嗎
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄是要這樣做的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師,在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中,分錄如何做?銷(xiāo)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-未交增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 這樣對(duì)嗎,可以按這個(gè)思路來(lái)寫(xiě)分錄嗎?
答: 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


鄒老師 解答
2016-08-18 17:13
鄒老師 解答
2016-08-18 23:48