請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,季度銷售額不滿30萬,免增值稅,會計分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免稅額嗎
答: 您好,會計分錄是要這樣做的
老師,一個季度開票不超30萬免增值稅,還用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入-減免稅額這個會計分錄嗎
答: 你好,需要做的這個會計分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來沒有滿30萬的銷售額,減免增值稅,會計分錄是不是這樣子寫:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營業(yè)外收入。謝謝!
答: 你好,小規(guī)模免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

