国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
1/276
2021-06-28
老師請問我支付給對方服務費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
3/102
2023-04-25
員工報的生育險到賬了,咋做賬?他以報銷的形式報了,我可以先做個借其它應付,貸銀行存款,然后借管理費用 貸其它應付
2/248
2022-05-25
老師,發(fā)工資的會計分錄怎么做? 借:管理費用—工資 貸:銀行存款 是這樣嗎
5/684
2021-04-13
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
3/50
2024-01-08
老師,您好,小規(guī)模,房產(chǎn)中介,2018年做了租金分錄,借:管理費用 6000,貸:庫存現(xiàn)金6000,但到現(xiàn)在2020年本月才補開得發(fā)票,我應怎樣處理,怎樣做分錄
1/586
2020-09-26
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
1/899
2021-10-12
老師,你好,在2020年1月做工資的時候分錄做錯了,現(xiàn)在要更正應該怎么做才對呀?1月做了借:管理費用 貸庫存現(xiàn)金
2/569
2021-01-07
老師,付員工工資可以直接 借:管理費用-工資,貸:庫存現(xiàn)金 嗎
1/708
2021-11-30
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),請問公司請辦公室清潔員每月500元,每月給她申報勞務報酬,不達到800元只要開收據(jù)就可以稅前購除是么?我的分錄這樣做對么?借:管理費用-清潔費 500元 貸:銀行存款 500元。
2/548
2021-04-09
單位8月份列支出10萬元,財務會計借:單位管理費用10萬元,貸:零余額用款額度10萬元;預算會計借:事業(yè)支出10萬元,貸:零余額用款額度10萬元。10月份因特殊原因退回銀行存款5萬元,需要沖減支出,應該怎樣記賬?
1/674
2020-11-13
老師,有個問題,2023年錯將,借,現(xiàn)金4800,貸,銀行存款4800,錯錄成,借,管理費用4800,貸,銀行存款4800,這個在今年年初怎么修改呢
1/182
2024-05-12
舉例:當天進了一批貨,賣了一部分,還剩一部分需要進庫,入庫前發(fā)生了費用,這個費用直接記管理費用還是記庫存商品,進貨的時候已經(jīng)做了分錄,之后發(fā)生的進庫前的費用記什么
2/483
2023-06-15
你好老師,我公司是招標公司,付專家費,沒發(fā)票。做賬是費用還是成本?借:管理費用--專家費 貸:銀行存款
3/1008
2021-12-07
報銷費用,付給個人,借管理費用,貸銀行存款
1/842
2020-11-26
如果是正常的報損,我借方:管理費用-藥品過期報損,貸方:庫存商品-藥品,可以嗎
1/315
2023-11-22
老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
4/162
2024-08-23
老師,請問一下,工傷保險調(diào)整前55元/人,我們10個人,一共550元,借:管理費用 550 貸:銀行存款550 但是12月份開始,工傷保險調(diào)整35元/人,10個人就是350,稅務局那邊調(diào)整費率,然后我們12月份就不用繳費,還有4000多余額在以后月份抵減,那我如何做賬呢
5/163
2023-12-26
提問一個問題購買飲料 借:管理費用 貸:銀行存款 售出飲料 借:管理費用-負數(shù) 貸;? 這個我貸什么科目啊
1/532
2022-02-21
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
5/965
2020-11-26