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老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會計分錄嗎
1/1773
2019-04-14
小規(guī)模納稅人,免增值稅,是不是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入_免稅收入
1/1212
2019-09-23
增值稅報表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
1/1646
2021-04-15
請問我們繳了一筆查補稅額(增值稅)怎么做分錄
1/610
2019-01-10
請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
1/1675
2020-04-08
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進行賬務(wù)處理?
1/773
2023-01-15
公司是小規(guī)模季度申報增值稅,第一個月開票時做賬,借銀行,貸主營業(yè)務(wù),應(yīng)交稅費免交增值稅,借應(yīng)交增值稅免交,貸營業(yè)外收入,到季度時超9萬,全額交增值稅,交完稅怎么做賬,第一個月免交的稅也要交
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2017-08-07
應(yīng)交增值稅,減免怎做賬?
1/518
2020-01-06
一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務(wù)處理了,怎么做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有余額?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅820 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?
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2016-06-23
結(jié)轉(zhuǎn)完進項和銷項之后“轉(zhuǎn)出未交增值稅”余額數(shù)500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續(xù)做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅500借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應(yīng)交稅費—未交增值稅500貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
1/627
2017-08-06
老師,減免增值稅借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸方怎么寫
1/592
2019-10-21
30萬免增值稅,分錄怎么做?怎么銷應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2/1567
2019-04-04
金稅盤分錄 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎
1/1419
2020-09-21
小規(guī)模增值稅減免需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎?1-2月,我做了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3月,季度申報時,發(fā)現(xiàn)可以減免增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
1/875
2018-04-08
2021年有個280元的免稅項目沒有用,方式計入的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅免稅項目?,F(xiàn)在想用掉它,怎么調(diào)整憑證呢?
1/16
2023-11-26
請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應(yīng)交稅費--減免稅款 貸:營業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
2/1127
2016-03-11
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-減免稅款,您幫我看稅盤的280元減免結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄的對不
1/144
2023-02-09
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
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2019-05-24
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