請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應(yīng)交稅費--減免稅款 貸:營業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
風(fēng)趣的背包
于2016-03-11 14:30 發(fā)布 ??1413次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-03-11 14:49
發(fā)生時,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 減免時 借:應(yīng)交稅費--減免稅費 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,,,,,這樣呢?
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發(fā)生時,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 減免時 借:應(yīng)交稅費--減免稅費 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,,,,,這樣呢?
2016-03-11 14:49:10

怎么會不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計入營業(yè)外收入
2016-03-08 18:10:23

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入-增值稅減免
所得稅申報表有營業(yè)成本,你可以根據(jù)你企業(yè)的報表填寫
2016-03-09 11:03:18

不用做分錄哦 即不用計提營業(yè)稅也不要做減免稅的分錄
2016-03-07 11:23:09

是這樣嗎?1、收入借現(xiàn)金:30000貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 2,計提借:營業(yè)稅金及附加 900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅 900 3、政策性減免 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交營業(yè)稅900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 900.這樣對嗎?
2016-04-12 09:24:47
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鄒老師 解答
2016-03-11 14:31
鄒老師 解答
2016-03-11 18:22