
老師,問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)稅收入不足3萬(wàn),直接減免,分錄怎么做?
答: 不用做分錄哦 即不用計(jì)提營(yíng)業(yè)稅也不要做減免稅的分錄
老師我一直有個(gè)疑問(wèn):小微企業(yè)免稅是怎么免的啊,我每月收入沒(méi)有超過(guò)3萬(wàn),每次開(kāi)普通發(fā)票時(shí)稅款我們又承擔(dān)了,是怎么免稅的
答: 你在申報(bào)表“其中小微企業(yè)免稅額”欄填寫你開(kāi)票的稅額,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)三萬(wàn)一下免稅的銷售減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對(duì)嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
答: 發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免

