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老師,我想問一下,是疫情期間免交增值稅嗎?坐標(biāo)深圳
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2020-02-27
小規(guī)模企業(yè)月不超15萬,季度不超45萬減免的增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做嗎
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2022-01-11
火車票抵扣金額在增值稅報(bào)表中哪欄填入
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2020-01-09
老師,季不足45的增值稅,小規(guī)模企業(yè),減免的增值稅進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款 科目么?
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2022-05-06
就上面您這個(gè)答案,月底時(shí),減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這樣對(duì)嗎?
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2017-03-31
應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅(減免稅款)抵減時(shí)是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目
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2020-05-15
假定你們的租金是10500元,按5%的增值稅計(jì)算增值稅:10500/1.05*5%=500元? 500/5%*1.5%=150元,500/5%*3.5%=350元? 就是本來應(yīng)交增值稅是500元,減按150元交增值稅,減免增值稅350元 請(qǐng)問1.05怎么來的?
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2019-08-09
老師,銷售苗木免稅需要備案嗎
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2020-03-19
小規(guī)模企業(yè) 季度不超過九萬免交增值稅 季度末直接將免交的增值稅確認(rèn)為免稅收入吧
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2018-11-21
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購(gòu)入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
小規(guī)模,免交增值稅的話,月底是不是得轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅
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2019-03-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)屬于幾級(jí)科目,在哪個(gè)科目下面設(shè)立應(yīng)交增值稅(減免稅)?
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2021-11-11
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
小規(guī)模納稅人,增值稅減免會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額;貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼;這樣做分錄對(duì)嗎
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人,9萬以下免交增值稅,這個(gè)免交的增值稅 計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?
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2019-01-12
開增值稅普通發(fā)票可以不寫識(shí)別號(hào)和電話嗎
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2015-12-20
月末增值稅減免稅款的賬務(wù)處理怎么做的老師?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)是這樣嗎?
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2018-10-15
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
年底了,應(yīng)交增值稅(減免稅款)和未交增值稅要抵嗎
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2018-01-15
申報(bào)18年四季度的稅,應(yīng)交增值稅為2132元,開票沒有超過9萬,免交增值稅,我的賬本上計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交,這筆免交增值稅該怎么處理
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2019-01-09