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原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
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2018-10-22
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專(zhuān)票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷(xiāo)售金額吧
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2021-07-13
老師,新辦工廠(chǎng),貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
公司想買(mǎi)臺(tái)二手車(chē),但是開(kāi)不了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二手車(chē)交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷(xiāo)售額 50000 元,免稅貨物銷(xiāo)售額 70000 元。該廠(chǎng)當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過(guò)程
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2023-07-05
2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
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2019-02-25
個(gè)人租車(chē)給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-10-23
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話(huà)還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
新開(kāi)公司買(mǎi)的金稅盤(pán),報(bào)稅盤(pán),我收到的增值稅專(zhuān)票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
客戶(hù)遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
一般納稅人銷(xiāo)售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
請(qǐng)問(wèn)我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克, 單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 增值稅稅垐 為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)要開(kāi)戶(hù)嗎?
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2019-12-17
小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)場(chǎng)就交了增值稅,專(zhuān)票記帳聯(lián)我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果這樣做,申報(bào)表上不是重復(fù)交稅了嗎?
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2020-01-10
請(qǐng)問(wèn)去年的開(kāi)了今年的租金發(fā)票,要怎麼做賬。
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2023-03-20