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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-07-05 12:55

你好,該廠當(dāng)月不可抵扣的進項稅額=2600* 70000/( 70000+ 50000 )

愛思考的獵豹 追問

2023-07-05 14:35

位于A 市的甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020 年 5月將其位于B市的一棟倉庫(系2016年5月1日之后取得)出租,取得含稅租金收人60000元,則其應(yīng)在B市預(yù)繳增值稅為什么是1651.38元

鄒老師 解答

2023-07-05 14:36

不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。

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您好!專用發(fā)票的稅金計入進項稅額。 銷售的時候,專票或者普票的稅金都計入銷項稅稅額。
2017-03-03 13:34:37
你好,該廠當(dāng)月不可抵扣的進項稅額=2600*?70000/(?70000%2B?50000?)
2023-07-05 12:55:01
有專門的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的,無需更改
2016-05-09 11:59:43
您好,購進貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目,如果您是購進單位,對方給您開普通發(fā)票即可。如果您購進后再賣出去,是免稅產(chǎn)品的,開發(fā)票時只能開普通發(fā)票,不能開增值稅專用發(fā)票,稅率是0。
2016-12-23 19:15:42
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
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