開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么報(bào)稅?
負(fù)數(shù)發(fā)票是對往月發(fā)票的沖抵。
你開的負(fù)數(shù)發(fā)票要和你以前月份開的某張發(fā)票的信息.數(shù)據(jù)完全一致.只是紅字沖抵而已。
那么你的這張紅字發(fā)票會在稅控系統(tǒng)里體現(xiàn) 相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了。
不過稅務(wù)很討厭紅字發(fā)票 你要有相應(yīng)的理由 比如退貨啊什么的 不然很煩的(專管員)你懂的。
在報(bào)稅時(shí) 會有一張“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)” 里面有一項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整” 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就OK了。
開具的負(fù)數(shù)發(fā)票在納稅申報(bào)表中怎么填寫?
一般情況下,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,如果負(fù)數(shù)發(fā)票大于當(dāng)月正常收入,則需用紅字收入減去正常收入,并以負(fù)數(shù)填寫會計(jì)學(xué)堂整理的。
負(fù)數(shù)發(fā)票忘記申報(bào)導(dǎo)致多繳納增值稅如何退稅?
財(cái)務(wù)人員退稅資料準(zhǔn)備齊全后,去稅務(wù)局辦稅大廳申請更正申報(bào)并辦理退稅,準(zhǔn)備更正后的申報(bào)表、相關(guān)發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照、公章去國稅局辦稅大廳申請更正申報(bào)。申報(bào)完成后向辦稅大廳申請退稅,辦稅大廳經(jīng)辦人員會返回一張《退(抵)稅申請表,之后就是去稅政科調(diào)下更正后申報(bào)表,再去收入科申請退稅,需要準(zhǔn)備入營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等資料。
開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么報(bào)稅,都知道和稅務(wù)局打交道,那是急不來的,有固定的流程在走,所以還得考慮當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)操作情況。