稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣?

2021-04-13 09:54 來源:網(wǎng)友分享
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稅控盤作為一種企業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件和公司規(guī)定是每年要繳納服務(wù)費(fèi)的,一般是280元人民幣一年.那么稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣?如果你不想交費(fèi)的話,可以看看本文.稅務(wù)管理系統(tǒng),目前在各大企業(yè)中的使用率已經(jīng)是非常普及了.稅控盤按他們

稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣?

稅控盤每年要交服務(wù)費(fèi),不交的話,軟件可以打開,可以正常使用,只是出問題服務(wù)商不負(fù)責(zé)服務(wù)的,維護(hù)費(fèi)沒必要不交,可以全額抵減稅額的,相當(dāng)于不花錢,而且現(xiàn)在還降費(fèi)了,不交萬一以后出問題,要你送修,或者不上門那就麻煩了.

稅控專用設(shè)備全額抵扣稅金的賬務(wù)處理如下:

1、小規(guī)模納稅人

(1)購入專用設(shè)備時(shí)

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款

抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

(2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

抵減增值稅稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

貸:管理費(fèi)用

2、一般納稅人

(1)購入專用設(shè)備時(shí),

借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款

(2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

(2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣?

稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣怎么申報(bào)?

納稅人在首次購買稅控專用設(shè)備后,按照現(xiàn)行規(guī)定購買支付的金額是可以全額抵扣增值稅稅款的,下面就看看全額抵扣時(shí)如何進(jìn)行納稅申報(bào).

1.使用數(shù)字證書,登錄"網(wǎng)上稅務(wù)局"系統(tǒng).

2.在"功能菜單"下面,請(qǐng)先填寫附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表(營改增納稅人還應(yīng)該填寫附列資料三),然后點(diǎn)擊"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)".

3.在"增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)",先"提取數(shù)據(jù)",之后在"稅款計(jì)算"欄的第23行"本月數(shù)"填寫您的金稅盤的金額,"本年累計(jì)"會(huì)自動(dòng)生成.

4.然后點(diǎn)擊"功能菜單"增值稅項(xiàng)目下"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表".

5.在"增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"的"減稅性質(zhì)代碼及名稱"欄選擇"0001129914",在"減免項(xiàng)目"下"本期發(fā)生額"、"本期應(yīng)抵扣稅額"、"本期實(shí)際抵扣稅額"列填寫與"增值稅申報(bào)表"第23行相同的金額.之后點(diǎn)擊"保存".

6.將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫完成后,點(diǎn)擊 "功能菜單"-"申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款"--"網(wǎng)上申報(bào)".

以上就是小編對(duì)"稅控盤不交費(fèi)的話會(huì)怎么樣"這一問題的解答,所以可以知道了,這個(gè)錢不交沒事,但要是出了問題自己維修就好.但是開公司的肯定要納稅,這個(gè)服務(wù)費(fèi)實(shí)際上可以在稅額中抵扣掉,等于政府報(bào)銷了,所以沒有理由不繳納這筆費(fèi)用.

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