賬沒有做完如何報(bào)稅
如果是特殊原因,只有將上個(gè)月報(bào)表直接上報(bào),或?qū)ι显聢?bào)表數(shù)據(jù)作小部份的修改后,直接上報(bào)了.
一般納稅人做完賬之后怎么做申報(bào)
一般納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表以及填列的的納稅申報(bào)表.除此之外還要在防偽稅控系統(tǒng)打印本期的發(fā)票匯總表和發(fā)票清單.申報(bào)流程是:首先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)成功后打印申報(bào)表,然后帶稅控IC卡、打印的各納稅申報(bào)表、發(fā)票匯總表、發(fā)票清單、已開出的《增值稅專用發(fā)票》到辦稅大廳抄稅.季度報(bào)表還要填報(bào)"企業(yè)所得稅"、"現(xiàn)金流量表".
補(bǔ)充:我們這的一般納稅人企業(yè)都必須通過網(wǎng)上申報(bào).你如果不是網(wǎng)上申報(bào),應(yīng)該填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表:主表、表一、表二、表三、固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表、稅控IC卡、發(fā)票匯總表、發(fā)票清單、已開出的《增值稅專用發(fā)票》到辦稅大廳抄報(bào)稅.,季報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、企業(yè)所得稅表和現(xiàn)金流量表.稅局對一般納稅人企業(yè)實(shí)行查帳征收,企業(yè)是按申報(bào)的稅額交稅.
月初要先抄稅,報(bào)稅一般每月1-10號(hào),進(jìn)入系統(tǒng)后選擇所屬期,一般為上一個(gè)月,在發(fā)票管理抵扣、和存根里面輸入本月要抵扣和所開的發(fā)票的明細(xì),保存以后,可以自動(dòng)生成相應(yīng)的報(bào)表,依次從后向前保存,如果有退稅和運(yùn)輸發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票手動(dòng)輸入,然后查詢報(bào)表是否和會(huì)計(jì)表表的相應(yīng)數(shù)據(jù)是否一致.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表直接輸入就可以了.
個(gè)稅少報(bào)了,網(wǎng)上申報(bào)處理步驟是怎樣的?
1、個(gè)人所得稅少報(bào)了,可以向稅務(wù)申請更正申報(bào);
2、先要準(zhǔn)備好稅務(wù)登記證副本、經(jīng)辦人身份證明;
3、然后填好經(jīng)修正的對應(yīng)申報(bào)表(一式兩份);
4、接著還需要準(zhǔn)備一份申報(bào)表錯(cuò)誤處理說明(一式一份);
5、一般個(gè)稅補(bǔ)繳當(dāng)場就可以辦結(jié)的,所以建議大家積極參與吧;
6、納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,在申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報(bào)表數(shù)據(jù)有誤,需要對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理.稅務(wù)機(jī)關(guān)受理、審核.
希望本文的賬沒有做完如何報(bào)稅能給大家?guī)韼椭?為了避免出現(xiàn)類似的情況,盡量要在當(dāng)月月底時(shí)就應(yīng)該將公司本月的賬務(wù)處理好,不會(huì)影響到公司下個(gè)月報(bào)稅,一定要做完賬才能報(bào)稅.