主營業(yè)務(wù)收入少記了怎么調(diào)賬

2020-06-09 09:10 來源:網(wǎng)友分享
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大家平時在記賬的時候難免會出現(xiàn)各種錯誤,所以年末匯算清繳的時候就要注意了,但是有很多企業(yè)在稅務(wù)機關(guān)匯算清繳后往往忽視進行賬后調(diào)整工作,那主營業(yè)務(wù)收入少記了怎么調(diào)賬?接下來會計學(xué)堂小編就這個問題和大家進一步說明下.

主營業(yè)務(wù)收入少記了怎么調(diào)賬

可以通過以前年度損益調(diào)整科目來進行處理

例:2016年6月,某公司被其主管地稅機關(guān)查出,在2007年(企業(yè)所得稅適用33%稅率)有一筆下腳料變賣收入40000元未入賬,但其成本已計入主營業(yè)務(wù)成本,稅務(wù)機關(guān)據(jù)此責(zé)令企業(yè)補繳企業(yè)所得稅13200元,并處以6600元的罰款.企業(yè)繳納了稅款,并作如下會計分錄(本例中滯納金核算省略):

正確的操作方法是,由主管地稅機關(guān)通知國稅部門補征該企業(yè)的增值稅5811.97元,以不含稅收入額34118.03元作為少計的應(yīng)納稅所得額,計算出應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅11282.05元,處50%罰款為5641.03元.企業(yè)的會計分錄如下:

借:其他應(yīng)收款    5811.97

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   5811.97

借:以前年度損益調(diào)整  11282.05

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅  11282.05

借:營業(yè)外支出 5641.05

應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 11282.05

貸:銀行存款 16923.1

借:其他應(yīng)收款   34188.03

貸:以前年度損益調(diào)整   34188.03

對于投資人來說,如果把這部分收入用來歸還銷售款,則作如下分錄:

借:庫存現(xiàn)金 40000

貸:其他應(yīng)收款  40000

如果視同利潤分配,則要代扣代繳個人所得稅:

借:其他應(yīng)收款--代繳個人所得稅 8000

貸:銀行存款 8000

借:應(yīng)付利潤  48000

貸:其他應(yīng)收款  48000

稅務(wù)機關(guān)在對納稅人進行檢查或?qū)ζ髽I(yè)所得稅納稅申報表進行審核時,遇到調(diào)整項目,應(yīng)注意是否涉及到企業(yè)利潤的核算.看看應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額的項目,是否同時調(diào)增了企業(yè)利潤.或者,企業(yè)在將利潤用于分配時,看是否增加了企業(yè)資產(chǎn)和所有者權(quán)益,是否代扣代繳了個人所得稅等等.

主營業(yè)務(wù)收入少記了怎么調(diào)賬

什么是主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入.本項指標在各行業(yè)會計制度中的名稱叫法不同,但一律按各行業(yè)會計制度或報表定義的口徑進行填報,其中農(nóng)業(yè)企業(yè)是指"主營業(yè)務(wù)收入";工業(yè)企業(yè)是指"產(chǎn)品銷售收入";交通運輸企業(yè)指"主營業(yè)務(wù)收入";建筑企業(yè)指"工程結(jié)算收入";批發(fā)及零售貿(mào)易企業(yè)指"商品銷售收入";房地產(chǎn)企業(yè)指"房地產(chǎn)經(jīng)營收入";其他企業(yè)指"經(jīng)營(營業(yè))收入".本項指標應(yīng)按企業(yè)集團各成員企業(yè)相加匯總的數(shù)據(jù)填報簡單的說,就是企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照中注冊的主營和兼營的項目內(nèi)容.主營的業(yè)務(wù)內(nèi)容就是主營業(yè)務(wù)收入,兼營的業(yè)務(wù)內(nèi)容就是其他業(yè)務(wù)收入.

主營業(yè)務(wù)收入少記了怎么調(diào)賬?小編認為這個可以通過以前年度損益調(diào)整科目來處理,不過大家要注意,這個是不是涉及到了企業(yè)利潤的核算,如果當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)了就沒這么麻煩,可以在當(dāng)月把發(fā)票開掉的話就不用調(diào)賬了,本文就給大家講到這,有需要的可以好好看看.

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