
公司在9月份支付了一個季度的辦公室租賃費(fèi),我9月份做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,9月份付款的,開了收據(jù),我就以銀行回單跟收據(jù)做賬的,月末借管理費(fèi)用(房租)貸預(yù)付賬款,我10月份再做賬的時候就拿發(fā)票做賬嗎?發(fā)票是10月份開給我的,,
答: 你十月份收到發(fā)票,可以直接付到九月份賬里就行。
有銀行回單,沒有發(fā)票的貨款,運(yùn)費(fèi),差旅費(fèi)的,還有些管理費(fèi)用怎樣分錄,貨款我掛了借 :預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那些管理費(fèi)用怎樣做發(fā)票沒有,可是銀行回單有,回單上 交易用途 寫了 差旅費(fèi),勞務(wù)費(fèi),,運(yùn)費(fèi)等
答: 差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)都可以先計入管理費(fèi)用,然后待收到發(fā)票以后,附在銀行回單后面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:這個問題當(dāng)時有老師說我一筆退回商業(yè)保險的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
答: 退回來的沖減,就是你的這個分錄

