
老師您好 當(dāng)期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯(cuò)誤做成 借 管理費(fèi)用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
答: 你好;? 你們支付的房租; 是 多個(gè)月的 還是當(dāng)月的; 這樣好判斷; 是否分?jǐn)? ? ;你什么準(zhǔn)則的?
l老師,做外賬,有一張銀行回單,是本公司給裝修公司的一筆裝修款,像這樣是不是可以入賬啊,還要再要求提供什么單據(jù)嗎?憑證就是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,對嗎?新手,請老師指教,謝謝
答: 沒有取得發(fā)票之前,一般是先計(jì)入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票再計(jì)入成本或費(fèi)用核算
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,購買貨款時(shí)對方名稱錯(cuò)了銀行給退回來了,我又重新轉(zhuǎn)了一遍,現(xiàn)在我的憑證這么做對嗎?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款這是一個(gè)憑證,然后我根據(jù)退回來的銀行單據(jù)記借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用然后我再根據(jù)又重新轉(zhuǎn)的銀行回單記借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好!對的,就是這樣做。


鄒老師 解答
2015-12-24 16:49
鄒老師 解答
2015-12-24 16:56