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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-26 15:23

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

張柳如 追問

2024-04-26 15:26

我后面收到 5% 的停車費普票怎么賬務(wù)處理

小菲老師 解答

2024-04-26 15:27

同學(xué),你好

跨月取得
借管理費用 負數(shù)
貸銀行存款  負數(shù)

借管理費用
貸銀行存款

張柳如 追問

2024-04-26 15:28

為什么銀行存款也要充掉    我沒有退款    只是支付的時候就計入費用了,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么處理

小菲老師 解答

2024-04-26 15:29

同學(xué),你好
就是一正一負沖掉

張柳如 追問

2024-04-26 15:29

而且本月在做銀行存款,那我得發(fā)生額對不上啊

小菲老師 解答

2024-04-26 15:30

同學(xué),你好
余額都對的上

張柳如 追問

2024-04-26 15:31

如果不想動銀行,那就是管理費用的借方一正一負   對嗎

小菲老師 解答

2024-04-26 15:32

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2024-04-26 15:23:15
你好;? 你們支付的房租; 是 多個月的 還是當月的; 這樣好判斷; 是否分攤? ? ;你什么準則的?
2022-09-27 10:26:24
你好,你的分錄是正確的
2021-02-19 14:31:48
你好!對的,就是這樣做。
2017-08-07 14:59:56
沒有取得發(fā)票之前,一般是先計入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票再計入成本或費用核算
2015-12-24 16:49:41
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