
我公司目前盤點(diǎn)了原材料和產(chǎn)成品,有些盤盈,有些盤虧,但是這個(gè)原因是在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候弄錯(cuò)的,請問現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝老師!@答疑梅老師
答: 調(diào)整未分配利潤科目即可
我做的 是內(nèi)帳 ,我公司 目前盤點(diǎn)了 原材料和產(chǎn)成品, 有些盤盈,有些盤虧, 但是這個(gè)原因是在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候弄錯(cuò)的, 現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 借:原材料貸:未分配利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下我現(xiàn)在因重新盤點(diǎn)原材料倉庫庫存,發(fā)現(xiàn)以前的倉管盤點(diǎn)領(lǐng)料不清不楚,現(xiàn)在我重新盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)原材料有10多萬的盤盈,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 根據(jù)盤點(diǎn)表及帳面價(jià)格,盤盈: 借:原材料 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益---待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢---待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用

