
剛?cè)惥盅a(bǔ)了去年少繳的增值稅和企業(yè)所得稅,會計分錄如何處理,小規(guī)模的,前任一會計少填了數(shù)據(jù),剛?cè)惥中薷牧藬?shù)據(jù)。
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
去年的企業(yè)所得稅少計提了,今年如何做會計分錄處理
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅補(bǔ)計提上就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,去國稅局更改了去年的納稅申表了表,而產(chǎn)生的多繳的增值稅和營業(yè)稅金及附加,如何做計提?
答: 這個進(jìn)行補(bǔ)提處理,計入以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行補(bǔ)提


2278753072 追問
2018-05-29 14:02
QQ老師 解答
2018-05-29 14:04