
管理費用發(fā)票沒到可暫估嗎?如可暫估分錄應怎么做
答: 可以暫估的,借:管理費用--暫估貸:其他應付款
老師,管理費用不夠可以暫估嗎?如果可以,暫估和紅沖的時候分錄分別怎么做
答: 你要,費用叫預提,不是暫估。如果費用已經開支,發(fā)票沒有到,可以計提,計提時借管理費用等 貸其他應付款,發(fā)票到付款:可以在后期沒有計提部分再借管理費用 借其他應付款(已計提的部分) 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發(fā)票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應付賬款-某公司 18萬
答: 同學你好 這個可以的哦


芬芳典雅 追問
2018-05-28 15:02
袁老師 解答
2018-05-28 15:18